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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1312 Data de lançamento: 25/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MEDICAMENTO PAROXETINA 20 MG 39,90 79,80
1.00 MEDICAMENTO XARELTO 20 MG 211,00 211,00
2.00 MEDICAMENTO DIOSMINA+HESPERIDINA 450+50 MG 25,49 50,98
3.00 MEDICAMENTO CEFALEXINA 500MG 11,77 35,31
1.00 MEDICAMENTO CETOCONAZOL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº197/2018. 11,00 11,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2018 MEDICAMENTO PAROXETINA 20 MG MEDICAMENTO XARELTO 20 MG MEDICAMENTO DIOSMINA+HESPERIDINA 450+50 MG MEDICAMENTO CEFALEXINA 500MG MEDICAMENTO CETOCONAZOL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº197/2018. 388,09
05/02/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº197/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/627 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 388,09
16/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327119 PAGTO. REF. EMPENHO 001312/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737 388,09
TOTAL 388,09 388,09 388,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.