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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 13154 Data de lançamento: 19/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ESCRIVANINHA REF. 1120 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCRIVANINHA 75X123X60 DESTINADO PARA CRECHE POR DO SOL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 4631/2018. 235,00 235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2018 OUTROS, ESCRIVANINHA REF. 1120 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCRIVANINHA 75X123X60 DESTINADO PARA CRECHE POR DO SOL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 4631/2018. 235,00
31/10/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCRIVANINHA 75X123X60 DESTINADO PARA CRECHE POR DO SOL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 4631/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2420 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 235,00
14/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861272 PAGTO. REF. EMPENHO 13154/2018 THALES FERNANDO FIOR EPP - 5079 235,00
TOTAL 235,00 235,00 235,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.