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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13163 Data de lançamento: 19/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA 70W 220W, RELÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS 70W E RELÉS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4639/2018. 852,96 852,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2018 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA 70W 220W, RELÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS 70W E RELÉS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4639/2018. 852,96
31/10/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS 70W E RELÉS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4639/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 389 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 852,96
06/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004830 PAGTO. REF. EMPENHO 013163/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 852,96
TOTAL 852,96 852,96 852,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.