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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 13199 Data de lançamento: 22/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, FLUIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE MOTOR DESTINADOS PARA REVISÃO DE 250KM DA RETROESCAVADEIRA FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA 360/2018.ORDEM DE COMPRA 4655/2018. 1.181,92 1.181,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2018 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, FLUIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE MOTOR DESTINADOS PARA REVISÃO DE 250KM DA RETROESCAVADEIRA FROTA 195, CFE MEMORANDO SAPMA 360/2018.ORDEM DE COMPRA 4655/2018. 1.181,92
20/11/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/16267; ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE AGRIC E PECUÁRIA ALBERTO SCHWANKE. 1.181,92
03/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004859 PAGTO. REF. EMPENHO 013199/2018 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI - 4038 1.181,92
TOTAL 1.181,92 1.181,92 1.181,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.