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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RUBIA RIBAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13206 Data de lançamento: 22/10/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR.REF.01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE APRESENTAR TRABALHO REALIZADO NO MUNICÍPIO NO SIMPÓSIO " A PSICANÁLISE FRENTE A VIOLÊNCIA DO ABUSO SEXUAL INFANTIL AO FEMINICÍDIO" DIAS 26 E 27/10/2018 EM PORTO ALEGRE/RS| SAÍDA 7:50H DO DIA 26/10/18 E RETORNO ÁS 27/10/18.CFE. MEMORANDO INTERNO 955/2018. 0,00 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2018 VLR.REF.01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE APRESENTAR TRABALHO REALIZADO NO MUNICÍPIO NO SIMPÓSIO " A PSICANÁLISE FRENTE A VIOLÊNCIA DO ABUSO SEXUAL INFANTIL AO FEMINICÍDIO" DIAS 26 E 27/10/2018 EM PORTO ALEGRE/RS| SAÍDA 7:50H DO DIA 26/10/18 E RETORNO ÁS 27/10/18.CFE. MEMORANDO INTERNO 955/2018. 385,00
22/10/2018 VLR.REF.01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE APRESENTAR TRABALHO REALIZADO NO MUNICÍPIO NO SIMPÓSIO " A PSICANÁLISE FRENTE A VIOLÊNCIA DO ABUSO SEXUAL INFANTIL AO FEMINICÍDIO" DIAS 26 E 27/10/2018 EM PORTO ALEGRE/RS| SAÍDA 7:50H DO DIA 26/10/18 E RETORNO ÁS 27/10/18.CFE. MEMORANDO INTERNO 955/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 385,00
25/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861147 PAGTO. REF. EMPENHO 013206/2018 RUBIA RIBAS - 15080 385,00
TOTAL 385,00 385,00 385,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.