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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13209 Data de lançamento: 22/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TELEFONE FIXO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE FIXO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS 444/2018.ORDEM DE COMPRA 4668/2018. 119,00 119,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2018 TELEFONE FIXO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE FIXO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS 444/2018.ORDEM DE COMPRA 4668/2018. 119,00
23/10/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE FIXO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS 444/2018.ORDEM DE COMPRA 4668/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 52264 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 119,00
21/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853159 PAGTO. REF. EMPENHO 013209/2018 LOJAS BECKER LTDA - 5313 119,00
TOTAL 119,00 119,00 119,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.