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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NEIDE FRANCIELE WEIHS SCHAFER

Dados do Empenho
Número do empenho: 13237 Data de lançamento: 23/10/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PALESTRAR SOBRE PROPOSTAS DE ALFABETIZAÇÃO PELA METODOLOGIA DE PROJETOS III CICLO DE ESTUDOS DO CURSO NORMAL 2018, PROJETO DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO 1º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL NO DIA 24/10/2018 NA CIDADE DE IJUÍ/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 961/18. 0,00 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2018 VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PALESTRAR SOBRE PROPOSTAS DE ALFABETIZAÇÃO PELA METODOLOGIA DE PROJETOS III CICLO DE ESTUDOS DO CURSO NORMAL 2018, PROJETO DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO 1º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL NO DIA 24/10/2018 NA CIDADE DE IJUÍ/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 961/18. 154,00
23/10/2018 VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PALESTRAR SOBRE PROPOSTAS DE ALFABETIZAÇÃO PELA METODOLOGIA DE PROJETOS III CICLO DE ESTUDOS DO CURSO NORMAL 2018, PROJETO DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO 1º ANO DO ENS.FUNDAMENTAL NO DIA 24/10/2018 NA CIDADE DE IJUÍ/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 961/18. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 154,00
08/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861239 PAGTO. REF. EMPENHO 013237/2018 NEIDE FRANCIELE WEIHS SCHAFER - 17169 154,00
TOTAL 154,00 154,00 154,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.