3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA 3/42TX2900 C/TERMINAIS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA 3/42TX2900 C/TERMINAIS DESTINADA PARA USO NO CARREGADOR FIAT ALLIS Nº64, CONFORME MEMORANDO SO 0060/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 218/2018.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2018
MANGUEIRA 3/42TX2900 C/TERMINAIS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA 3/42TX2900 C/TERMINAIS DESTINADA PARA USO NO CARREGADOR FIAT ALLIS Nº64, CONFORME MEMORANDO SO 0060/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 218/2018.
260,00
31/01/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA 3/42TX2900 C/TERMINAIS DESTINADA PARA USO NO CARREGADOR FIAT ALLIS Nº64, CONFORME MEMORANDO SO 0060/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 218/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/5312 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
260,00
07/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853121
PAGTO. REF. EMPENHO 001327/2018
CARLOS ARLINDO VIANNA ME - 128
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.