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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1329 Data de lançamento: 26/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE REFORMA REALIZADOS NOS APARELHOS DE GINÁSTICAS DAS PRAÇAS DOS BAIRROS HERMANY,PRAÇA FLORESTA E PRAÇA JARDIM CONFORME MEMORANDO SO 0056/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 220/2018. 330,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2018 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE REFORMA REALIZADOS NOS APARELHOS DE GINÁSTICAS DAS PRAÇAS DOS BAIRROS HERMANY,PRAÇA FLORESTA E PRAÇA JARDIM CONFORME MEMORANDO SO 0056/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 220/2018. 330,00
06/02/2018 VALOR REFERENTE REFORMA REALIZADOS NOS APARELHOS DE GINÁSTICAS DAS PRAÇAS DOS BAIRROS HERMANY,PRAÇA FLORESTA E PRAÇA JARDIM CONFORME MEMORANDO SO 0056/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 220/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/18 ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT. 330,00
16/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004574 PAGTO. REF. EMPENHO 001329/2018 ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.