3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PINO CENTRO
25,00
25,00
1.00
MOLA 2ª TRASEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO E MOLAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 155 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 257/2018.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2018
PINO CENTRO MOLA 2ª TRASEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO E MOLAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 155 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 257/2018.
1.325,00
02/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO E MOLAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 155 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 257/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/018085255 ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ.
1.325,00
19/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309901
PAGTO. REF. EMPENHO 001377/2018
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
1.325,00
TOTAL
1.325,00
1.325,00
1.325,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.