3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELETRODO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESTINADO P/USO NO CONSERTO NO CAMINHÃO FORD CARGO Nº 133, CONFORME MEMORANDO SO 0071/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 261/2018.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2018
ELETRODO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESTINADO P/USO NO CONSERTO NO CAMINHÃO FORD CARGO Nº 133, CONFORME MEMORANDO SO 0071/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 261/2018.
10,00
02/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESTINADO P/USO NO CONSERTO NO CAMINHÃO FORD CARGO Nº 133, CONFORME MEMORANDO SO 0071/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 261/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/018085322 ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ.
10,00
19/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309901
PAGTO. REF. EMPENHO 001381/2018
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
10,00
TOTAL
10,00
10,00
10,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.