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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANGELITA KRUGER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1384 Data de lançamento: 29/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção ao Idoso - Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADORA DO PACIENTE SUPRIANO AGUIAR, CFE MEMORANDO AS 0024/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 264/2018. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2018 SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADORA DO PACIENTE SUPRIANO AGUIAR, CFE MEMORANDO AS 0024/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 264/2018. 100,00
29/01/2018 SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADORA DO PACIENTE SUPRIANO AGUIAR, CFE MEMORANDO AS 0024/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 264/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 100,00
02/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853112, 853111 PAGTO. REF. EMPENHO 001384/2018 ANGELITA KRUGER - 13369 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 29/01/2018 11,00 Lançada
TOTAL   11,00