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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY

Dados do Empenho
Número do empenho: 13912 Data de lançamento: 29/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 705 203 4480 99671 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2250/2018. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 705 203 4480 99671 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2250/2018. 300,00
29/10/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 705 203 4480 99671 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2250/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 300,00
29/10/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 705 203 4480 99671 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2250/2018.LIQUIDADO CFE RECIBO ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 300,00
29/10/2018 EMPENHO POSSUI RETENÇÃO -300,00
12/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328514, 328513 PAGTO. REF. EMPENHO 013912/2018 OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY - 399 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 29/10/2018 33,00 Lançada
TOTAL   33,00