Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
VLR.REF.CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUT., ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES BASEADOS EM SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGDB E A PREST.SERVIÇOS DE INST., PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE PESSOAL COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/18 CFE. PMI25/ 14 E CONTRATO Nº90/14 - SETOR DE TRIBUTOS - MENSAL R$ 1.053,64 (ISS ELETRÔNICO), A PARTIR DE 01/02/2018. |
2.107,28 |
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23/02/2018 |
VLR.REF.CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUT., ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES BASEADOS EM SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGDB E A PREST.SERVIÇOS DE INST., PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE PESSOAL COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/18 CFE. PMI25/ 14 E CONTRATO Nº90/14 - SETOR DE TRIBUTOS - MENSAL R$ 1.053,64 (ISS ELETRÔNICO), A PARTIR DE 01/02/2018.LIQUIDADO CFE. NF Nº 8809 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/2018. |
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1.023,64 |
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02/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309926
VLR.REF.CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUT., ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES BASEADOS EM SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGDB E A PREST.SERVIÇOS DE INST., PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE PESSOAL COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/18 CFE. PMI25/ 14 E CONTRATO Nº90/14 - SETOR DE TRIBUTOS - MENSAL R$ 1.053,64 (ISS ELETRÔNICO), A PARTIR DE 01/02/2018.LIQUIDADO CFE. NF Nº 8809 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENN |
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1.023,64 |
26/03/2018 |
VLR.REF.CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUT., ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES BASEADOS EM SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGDB E A PREST.SERVIÇOS DE INST., PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE PESSOAL COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/18 CFE. PMI25/ 14 E CONTRATO Nº90/14 - SETOR DE TRIBUTOS - MENSAL R$ 1.053,64 (ISS ELETRÔNICO), A PARTIR DE 01/02/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8978 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/18. |
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1.023,64 |
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26/03/2018 |
EMPENHO ANULADO POR EMPENHO DE VALOR A MAIOR. |
-60,00 |
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02/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853767
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1392/2018 - REF. MARÇO/2018
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 20 |
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1.023,64 |
TOTAL |
2.047,28 |
2.047,28 |
2.047,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.