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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13935 Data de lançamento: 29/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 3,5 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SPIN FROTA 181, CFE MEMORANDO AS 451/2018.ORDEM DE COMPRA 4747/2018. 133,00 133,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2018 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 3,5 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SPIN FROTA 181, CFE MEMORANDO AS 451/2018.ORDEM DE COMPRA 4747/2018. 133,00
12/11/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/351; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 133,00
20/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000738 PAGTO. REF. EMPENHO 013935/2018 KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180 133,00
TOTAL 133,00 133,00 133,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.