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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13943 Data de lançamento: 30/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 OUTROS, CABO FLEXÍVEL 2,5 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DESTINADO PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1183/2018.ORDEM DE COMPRA 4760/2018. 1,84 184,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2018 OUTROS, CABO FLEXÍVEL 2,5 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DESTINADO PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1183/2018.ORDEM DE COMPRA 4760/2018. 184,00
19/11/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DESTINADO PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1183/2018.ORDEM DE COMPRA 4760/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 408 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 184,00
23/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853956 PAGTO. REF. EMPENHO 013943/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 184,00
TOTAL 184,00 184,00 184,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.