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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13975 Data de lançamento: 30/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 266/2018. 0,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 266/2018. 3.500,00
30/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES. 7,09
14/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861269 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13975/2018 - REF. OUTUBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 7,09
29/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES. 1.466,60
14/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861362 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13975/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 1.466,60
28/12/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES. 1.549,95
28/12/2018 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -476,36
15/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861452 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13975/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 1.549,95
TOTAL 3.023,64 3.023,64 3.023,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.