Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 266/2018. |
3.500,00 |
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30/10/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES. |
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7,09 |
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14/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861269
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13975/2018 - REF. OUTUBRO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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7,09 |
29/11/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES. |
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1.466,60 |
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14/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861362
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13975/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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1.466,60 |
28/12/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO MARIANA RIBAS MORAES. |
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1.549,95 |
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28/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-476,36 |
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15/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861452
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13975/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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1.549,95 |
TOTAL |
3.023,64 |
3.023,64 |
3.023,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.