Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 269/2018. |
5.000,00 |
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30/10/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.046,67 |
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14/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310424
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13976/2018 - REF. OUTUBRO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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1.046,67 |
29/11/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.777,43 |
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14/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853973
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13976/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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1.777,43 |
28/12/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.791,51 |
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28/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-384,39 |
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15/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854170
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13976/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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1.791,51 |
TOTAL |
4.615,61 |
4.615,61 |
4.615,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |