O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13988 Data de lançamento: 31/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ESTIGADOR, PREGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTICADOR E PREGOS DESTINADO PARA USO NO PONTILHÃO LINHA PULADOR SUL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4784/2018. 77,80 77,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2018 OUTROS, ESTIGADOR, PREGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTICADOR E PREGOS DESTINADO PARA USO NO PONTILHÃO LINHA PULADOR SUL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4784/2018. 77,80
05/11/2018 OUTROS, ESTIGADOR, PREGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTICADOR E PREGOS DESTINADO PARA USO NO PONTILHÃO LINHA PULADOR SUL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4784/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE N 53206 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 77,80
13/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853931 PAGTO. REF. EMPENHO 013988/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 77,80
TOTAL 77,80 77,80 77,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.