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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14005 Data de lançamento: 31/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, BOLA VOLEI OFICIAL 7.0 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE VOLEIBOL DESTINADO PARA CAMPEONATO MISTO DE VOLEIBOL DE IBIRUBÁ ED.2018 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4801/2018. 320,00 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2018 OUTROS, BOLA VOLEI OFICIAL 7.0 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE VOLEIBOL DESTINADO PARA CAMPEONATO MISTO DE VOLEIBOL DE IBIRUBÁ ED.2018 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4801/2018. 640,00
06/11/2018 OUTROS, BOLA VOLEI OFICIAL 7.0 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE VOLEIBOL DESTINADO PARA CAMPEONATO MISTO DE VOLEIBOL DE IBIRUBÁ ED.2018 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4801/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5944 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 640,00
05/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853168 PAGTO. REF. EMPENHO 014005/2018 DUMMEL & CIA LTDA - 21227 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.