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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052

Dados do Empenho
Número do empenho: 14021 Data de lançamento: 31/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4813/2018. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2018 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4813/2018. 130,00
06/11/2018 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4813/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 026 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 130,00
09/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014021/2018 FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.