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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14152 Data de lançamento: 05/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE AMBULATÓRIO, COMPRESSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DESTINADAS PARA USO AMBULATORIAL, CFE MEMORANDO SS/AB 2278/2018.ORDEM DE COMPRA 4848/2018. 3.364,00 3.364,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2018 MATERIAL DE AMBULATÓRIO, COMPRESSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DESTINADAS PARA USO AMBULATORIAL, CFE MEMORANDO SS/AB 2278/2018.ORDEM DE COMPRA 4848/2018. 3.364,00
27/11/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/55989; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.ENTREGA PARCIAL DE ITENS. 1.374,00
04/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/55989; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.ENTREGA PARCIAL DE ITENS. 1.374,00
14/12/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DESTINADAS PARA USO AMBULATORIAL, CFE MEMORANDO SS/AB 2278/2018.ORDEM DE COMPRA 4848/2018.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 56462 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 1.990,00
18/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DESTINADAS PARA USO AMBULATORIAL, CFE MEMORANDO SS/AB 2278/2018.ORDEM DE COMPRA 4848/2018.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 56462 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 1.990,00
TOTAL 3.364,00 3.364,00 3.364,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.