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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIS EDUARDO HENTGES AMARO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14166 Data de lançamento: 05/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS NOS DIAS 07/11 ( NOITADA ARTÍSTICA EMEF SANTA TERESINHA), 20/11(4ª MOSTRA DO ENS FUNDAMENTAL) E 22/11(CELEBRAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS) NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 998/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4862/2018. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2018 SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS NOS DIAS 07/11 ( NOITADA ARTÍSTICA EMEF SANTA TERESINHA), 20/11(4ª MOSTRA DO ENS FUNDAMENTAL) E 22/11(CELEBRAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS) NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 998/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4862/2018. 1.500,00
28/11/2018 SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS NOS DIAS 07/11 ( NOITADA ARTÍSTICA EMEF SANTA TERESINHA), 20/11(4ª MOSTRA DO ENS FUNDAMENTAL) E 22/11(CELEBRAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS) NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 998/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4862/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 112 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.ENS. FUND. TACIANA BASSO TOLAZZI. 1.500,00
04/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861314 PAGTO. REF. EMPENHO 014166/2018 LUIS EDUARDO HENTGES AMARO ME - 16995 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.