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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOICE MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1418 Data de lançamento: 31/01/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO DA CIR 12 - PORTAL DAS MISSÕES DIA 31/01/2018 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 200/2018. 0,00 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2018 VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO DA CIR 12 - PORTAL DAS MISSÕES DIA 31/01/2018 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 200/2018. 77,00
31/01/2018 VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO DA CIR 12 - PORTAL DAS MISSÕES DIA 31/01/2018 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 200/2018. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 77,00
11/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327352 PAGTO. REF. EMPENHO 001418/2018 JOICE MARQUES - 528 77,00
TOTAL 77,00 77,00 77,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.