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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 14193 Data de lançamento: 06/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FILTROS, LUVA, ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA COLOCAÇÃO NO BRITADOR FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1223/2018.ORDEM DE COMPRA 4895/2018. 889,85 889,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2018 PEÇAS, FILTROS, LUVA, ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA COLOCAÇÃO NO BRITADOR FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1223/2018.ORDEM DE COMPRA 4895/2018. 889,85
26/11/2018 PEÇAS, FILTROS, LUVA, ABRAÇADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA COLOCAÇÃO NO BRITADOR FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1223/2018.ORDEM DE COMPRA 4895/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8895 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 889,85
29/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854064 PAGTO. REF. EMPENHO 014193/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 889,85
TOTAL 889,85 889,85 889,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.