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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063

Dados do Empenho
Número do empenho: 14198 Data de lançamento: 06/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, BATERIA 60 BOSCH VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA IVJ 8594, CFE MEMORANDO SE 1008/2018.ORDEM DE COMPRA 4902/2018. 420,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2018 PEÇAS, BATERIA 60 BOSCH VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA IVJ 8594, CFE MEMORANDO SE 1008/2018.ORDEM DE COMPRA 4902/2018. 420,00
28/11/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA IVJ 8594, CFE MEMORANDO SE 1008/2018.ORDEM DE COMPRA 4902/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 021.938.619 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 420,00
04/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861313 PAGTO. REF. EMPENHO 014198/2018 IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 - 24726 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.