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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DERCI DOS SANTOS PECAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14241 Data de lançamento: 09/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/CONSERTOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO VM FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1229/2018.ORDEM DE COMPRA 4924/2018. 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2018 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/CONSERTOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO VM FROTA Nº 155 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1229/2018.ORDEM DE COMPRA 4924/2018. 1.200,00
20/11/2018 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/31; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.200,00
27/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854048 PAGTO. REF. EMPENHO 014241/2018 DERCI DOS SANTOS PECAS ME - 13982 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.