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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LOCATELLI E LUFT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14243 Data de lançamento: 09/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE LIMPEZA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1233/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4928/2018. 1.950,00 1.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2018 SERVIÇO DE LIMPEZA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1233/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4928/2018. 1.950,00
14/11/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1233/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4928/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 384 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.950,00
21/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853952 PAGTO. REF. EMPENHO 014243/2018 LOCATELLI E LUFT LTDA - 16657 1.950,00
TOTAL 1.950,00 1.950,00 1.950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.