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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 14259 Data de lançamento: 09/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso: F U N D E B -31

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 COLCHÕES DE BEBES D18 60X10X130CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE22 COLCHÕES DE BEBES PARA A CRECHES CENTRAL E POR DO SOL, CONFORME MEMORANDO SE 1023/2018.ORDEM DE COMPRA 4943/2018. 98,00 2.156,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2018 COLCHÕES DE BEBES D18 60X10X130CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE22 COLCHÕES DE BEBES PARA A CRECHES CENTRAL E POR DO SOL, CONFORME MEMORANDO SE 1023/2018.ORDEM DE COMPRA 4943/2018. 2.156,00
07/12/2018 COLCHÕES DE BEBES D18 60X10X130CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE22 COLCHÕES DE BEBES PARA A CRECHES CENTRAL E POR DO SOL, CONFORME MEMORANDO SE 1023/2018.ORDEM DE COMPRA 4943/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2441 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 2.156,00
11/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014259/2018 THALES FERNANDO FIOR EPP - 5079 2.156,00
TOTAL 2.156,00 2.156,00 2.156,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.