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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 14289 Data de lançamento: 13/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS GABINETE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, JG DE VELA 260,00 260,00
1.00 FILTROS/AR,COMBUSTIVEL,RA/C.,OLEO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO/REVISÃO DO VEÍCULO FOCUS Nº172, CONFORME MEMORANDO SAP 0478/2018.ORDEM DE COMPRA 4956/2018. 267,00 267,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2018 PEÇAS, JG DE VELA FILTROS/AR,COMBUSTIVEL,RA/C.,OLEO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO/REVISÃO DO VEÍCULO FOCUS Nº172, CONFORME MEMORANDO SAP 0478/2018.ORDEM DE COMPRA 4956/2018. 527,00
20/11/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/983; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 527,00
27/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854047 PAGTO. REF. EMPENHO 014289/2018 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 527,00
TOTAL 527,00 527,00 527,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.