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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GESMARI INEZ JANDREY

Dados do Empenho
Número do empenho: 14413 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE DIAÇÃO DO IR NA FAMURS NO DIA 20/11 E CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES DE CRAS E CREAS NA DPM NO DIA 21/11, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO AS 493/2018.SAÍDA DIA 19/11 ÁS 17:30H E RETORNO DIA 21/11 ÀS 22:00 HORAS. 0,00 539,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE DIAÇÃO DO IR NA FAMURS NO DIA 20/11 E CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES DE CRAS E CREAS NA DPM NO DIA 21/11, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO AS 493/2018.SAÍDA DIA 19/11 ÁS 17:30H E RETORNO DIA 21/11 ÀS 22:00 HORAS. 539,00
19/11/2018 VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE DIAÇÃO DO IR NA FAMURS NO DIA 20/11 E CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES DE CRAS E CREAS NA DPM NO DIA 21/11, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO AS 493/2018.SAÍDA DIA 19/11 ÁS 17:30H E RETORNO DIA 21/11 ÀS 22:00 HORAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 539,00
19/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014413/2018 GESMARI INEZ JANDREY - 16038 539,00
TOTAL 539,00 539,00 539,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.