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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14424 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5013/2018. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5013/2018. 180,00
10/12/2018 SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5013/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 069 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 180,00
13/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310495 PAGTO. REF. EMPENHO 014424/2018 DALMIRO DOS SANTOS - 24851 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.