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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14446 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MÁQ. PATRULHA AGRÍCOLA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PNEU, CAMARA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 650-16 E CAMARA KR 16 DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 186 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5036/2018. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 OUTROS, PNEU, CAMARA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 650-16 E CAMARA KR 16 DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 186 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5036/2018. 500,00
27/11/2018 OUTROS, PNEU, CAMARA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 650-16 E CAMARA KR 16 DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 186 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5036/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31613 ANEXA E ATESTADA PELO COOR.AGRIC.PEC.ALBERTO SCHWANKE. 500,00
04/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310455 PAGTO. REF. EMPENHO 014446/2018 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.