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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14471 Data de lançamento: 20/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 1033/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5050/2018. 80,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2018 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 1033/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5050/2018. 320,00
10/12/2018 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 1033/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5050/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1699 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 320,00
13/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861355 PAGTO. REF. EMPENHO 014471/2018 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.