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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14504 Data de lançamento: 20/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Toner Compatível HP 426 FDW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SAP 450-2018. 129,50 259,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2018 Toner Compatível HP 426 FDW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SAP 450-2018. 259,00
29/11/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/6799; ANEXA E ATESTADA PELA RESP. DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. 259,00
07/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854099 PAGTO. REF. EMPENHO 014504/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 259,00
TOTAL 259,00 259,00 259,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.