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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14509 Data de lançamento: 20/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 ml 39,00 78,00
3.00 Cartucho de tinta compatível HP 122XL Preto 8 ml 29,30 87,90
3.00 Cartucho de tinta compatível HP664 Colorido 6,5ml 48,40 145,20
5.00 Cartucho de tinta compatível HP664 Preto 6,5ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20-2018, MEMORANDO AS 481-2018. 38,90 194,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2018 Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 ml Cartucho de tinta compatível HP 122XL Preto 8 ml Cartucho de tinta compatível HP664 Colorido 6,5ml Cartucho de tinta compatível HP664 Preto 6,5ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20-2018, MEMORANDO AS 481-2018. 505,60
30/11/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/3619; ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. 505,60
07/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854101 PAGTO. REF. EMPENHO 014509/2018 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME - 23449 505,60
TOTAL 505,60 505,60 505,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.