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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14518 Data de lançamento: 21/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: NATAL LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 59 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
900.00 Boneca bebê (modelo Pitkut ou semelhante/compatível ou superior) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 UN.DE BONECAS BEBÊ DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL EM COMUNIDADE DE IBIRUBÁ ED.2018 PROMOVIDO PELA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 059/2018 E PARECER JURÍDICO Nº059/2018. 18,85 16.965,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2018 Boneca bebê (modelo Pitkut ou semelhante/compatível ou superior) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 UN.DE BONECAS BEBÊ DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL EM COMUNIDADE DE IBIRUBÁ ED.2018 PROMOVIDO PELA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 059/2018 E PARECER JURÍDICO Nº059/2018. 16.965,00
13/12/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 UN.DE BONECAS BEBÊ DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL EM COMUNIDADE DE IBIRUBÁ ED.2018 PROMOVIDO PELA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 059/2018 E PARECER JURÍDICO Nº059/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2458 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GARVE. 16.965,00
18/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014518/2018 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - 22341 16.965,00
TOTAL 16.965,00 16.965,00 16.965,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.