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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14534 Data de lançamento: 22/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO GEOMETRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA O VEÍCULO S10 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 2388/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5086/2018. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2018 SERVIÇO GEOMETRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA O VEÍCULO S10 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 2388/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5086/2018. 100,00
28/11/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA PARA O VEÍCULO S10 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 2388/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5086/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 354 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 100,00
05/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328645 PAGTO. REF. EMPENHO 014534/2018 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.