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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053

Dados do Empenho
Número do empenho: 14540 Data de lançamento: 22/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PODA E CORTE ARVORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODAS E CORTES DE ÁRVORES A SER REALIZADO NA TRAVESSA PICOS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5095/2018. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2018 SERVIÇO PODA E CORTE ARVORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODAS E CORTES DE ÁRVORES A SER REALIZADO NA TRAVESSA PICOS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5095/2018. 1.500,00
27/11/2018 SERVIÇO PODA E CORTE ARVORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODAS E CORTES DE ÁRVORES A SER REALIZADO NA TRAVESSA PICOS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5095/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 039 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.500,00
04/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310454 PAGTO. REF. EMPENHO 014540/2018 PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053 - 18033 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.