Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1455 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO
VALOR REFERENTE CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DAILY Nº 173, CFE MEMORANDO SO 0083/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 296/2018. |
540,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2018 |
SERVIÇO
VALOR REFERENTE CONSERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DAILY Nº 173, CFE MEMORANDO SO 0083/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 296/2018. |
540,00 |
|
|
21/02/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO SO 0184/2018, DEVIDO NÃO SER MAIS NECESSÁRIO AS MERCADORIAS. |
-540,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.