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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RENATO O. RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14556 Data de lançamento: 22/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, JG. LONA, REBITE, TRAVA, RETENTOR VALOR REFERENTEAQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1289/2018.ORDEM DE COMPRA 5109/2018. 241,80 241,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2018 PEÇAS, JG. LONA, REBITE, TRAVA, RETENTOR VALOR REFERENTEAQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1289/2018.ORDEM DE COMPRA 5109/2018. 241,80
07/12/2018 PEÇAS, JG. LONA, REBITE, TRAVA, RETENTOR VALOR REFERENTEAQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1289/2018.ORDEM DE COMPRA 5109/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1117 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 241,80
12/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850737 PAGTO. REF. EMPENHO 014556/2018 RENATO O. RISTOW E CIA LTDA - 21017 241,80
TOTAL 241,80 241,80 241,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.