3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, JG. LONA, REBITE, TRAVA, RETENTOR
VALOR REFERENTEAQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1289/2018.ORDEM DE COMPRA 5109/2018.
241,80
241,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2018
PEÇAS, JG. LONA, REBITE, TRAVA, RETENTOR
VALOR REFERENTEAQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1289/2018.ORDEM DE COMPRA 5109/2018.
241,80
07/12/2018
PEÇAS, JG. LONA, REBITE, TRAVA, RETENTOR
VALOR REFERENTEAQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1289/2018.ORDEM DE COMPRA 5109/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1117 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
241,80
12/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850737
PAGTO. REF. EMPENHO 014556/2018
RENATO O. RISTOW E CIA LTDA - 21017
241,80
TOTAL
241,80
241,80
241,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.