O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIANA BOURSCHEID 01542180066

Dados do Empenho
Número do empenho: 14598 Data de lançamento: 26/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇO PENTEADO E MAQUIAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MAQUIAGEM E PENTEADO PARA AS QUATRO SOBERANAS NA ABERTURA DO NATAL LUZ, CFE MEMORANDO SECTD 1070/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5136/2018. 120,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2018 SERVIÇO PENTEADO E MAQUIAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MAQUIAGEM E PENTEADO PARA AS QUATRO SOBERANAS NA ABERTURA DO NATAL LUZ, CFE MEMORANDO SECTD 1070/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5136/2018. 480,00
28/11/2018 SERVIÇO PENTEADO E MAQUIAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MAQUIAGEM E PENTEADO PARA AS QUATRO SOBERANAS NA ABERTURA DO NATAL LUZ, CFE MEMORANDO SECTD 1070/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5136/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº042 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA. 480,00
05/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853167 PAGTO. REF. EMPENHO 014598/2018 DIANA BOURSCHEID 01542180066 - 20648 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.