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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1494 Data de lançamento: 02/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 RECARGAS DE CARTUCHOS 122 19,00 171,00
2.00 RECARGAS DE CARTUCHOS 60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 RECARGAS DE CARTUCHOS 122 E 02 RECARGAS DE CARTUCHOS 60 DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL ALICE FLECK, PROGRESSO E PLANALTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 322/2018. 19,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2018 RECARGAS DE CARTUCHOS 122 RECARGAS DE CARTUCHOS 60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 RECARGAS DE CARTUCHOS 122 E 02 RECARGAS DE CARTUCHOS 60 DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL ALICE FLECK, PROGRESSO E PLANALTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 322/2018. 209,00
15/02/2018 RECARGAS DE CARTUCHOS 122 RECARGAS DE CARTUCHOS 60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 RECARGAS DE CARTUCHOS 122 E 02 RECARGAS DE CARTUCHOS 60 DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL ALICE FLECK, PROGRESSO E PLANALTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 322/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/18236006; ANEXA E ATESTADA DA SECRETÁRIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 209,00
19/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860362 PAGTO. REF. EMPENHO 001494/2018 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438 209,00
TOTAL 209,00 209,00 209,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.