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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15181 Data de lançamento: 26/11/2018
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2018 VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1753/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3915/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11453/2018. 0,18
26/11/2018 VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1753/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3915/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11453/2018.LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 0,18
07/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015181/2018 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322 0,18
TOTAL 0,18 0,18 0,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.