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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15205 Data de lançamento: 27/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA 162 E SERVIÇOS DIVERSOS NO CAMINHÃO 177, CFE MEMORANDO SO 1293 E 1297/2018. ORDEM DE SERVIÇO 5176/2018. 170,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2018 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA 162 E SERVIÇOS DIVERSOS NO CAMINHÃO 177, CFE MEMORANDO SO 1293 E 1297/2018. ORDEM DE SERVIÇO 5176/2018. 170,00
06/12/2018 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA 162 E SERVIÇOS DIVERSOS NO CAMINHÃO 177, CFE MEMORANDO SO 1293 E 1297/2018. ORDEM DE SERVIÇO 5176/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1686 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 170,00
13/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310498 PAGTO. REF. EMPENHO 015205/2018 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196 170,00
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.