3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BALANÇA, PINO CENTRO, MOLA, MATERIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1304/2018.ORDEM DE COMPRA 5179/2018.
1.430,70
1.430,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2018
PEÇAS, BALANÇA, PINO CENTRO, MOLA, MATERIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1304/2018.ORDEM DE COMPRA 5179/2018.
1.430,70
06/12/2018
PEÇAS, BALANÇA, PINO CENTRO, MOLA, MATERIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1304/2018.ORDEM DE COMPRA 5179/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1131 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.430,70
13/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310510
PAGTO. REF. EMPENHO 015210/2018
RENATO O. RISTOW E CIA LTDA - 21017
1.430,70
TOTAL
1.430,70
1.430,70
1.430,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.