3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MOLAS, SEPARADOR, PINO CENTRO, GRAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1308/2018.ORDEM DE COMPRA 5181/2018.
1.728,00
1.728,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2018
PEÇAS, MOLAS, SEPARADOR, PINO CENTRO, GRAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1308/2018.ORDEM DE COMPRA 5181/2018.
1.728,00
29/11/2018
PEÇAS, MOLAS, SEPARADOR, PINO CENTRO, GRAMPO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1308/2018.ORDEM DE COMPRA 5181/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.985.513 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.728,00
05/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310460
PAGTO. REF. EMPENHO 015212/2018
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
1.728,00
TOTAL
1.728,00
1.728,00
1.728,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.