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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CONCREETEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1523 Data de lançamento: 05/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 CORDÕES/MEIOS FIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÕES MEIOS FIOS DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO NAS RUAS CAMPO MOURÃO, RUA IDA BERLET, CONFORME MEMORANDO SO 0088/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 331/2018. 23,80 2.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2018 CORDÕES/MEIOS FIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÕES MEIOS FIOS DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO NAS RUAS CAMPO MOURÃO, RUA IDA BERLET, CONFORME MEMORANDO SO 0088/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 331/2018. 2.380,00
23/02/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDÕES MEIOS FIOS DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO NAS RUAS CAMPO MOURÃO, RUA IDA BERLET, CONFORME MEMORANDO SO 0088/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 331/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 703 ANEXA E ATESTADA PELO AUX ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT. 2.380,00
02/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853193 PAGTO. REF. EMPENHO 001523/2018 CONCREETEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 19948 2.380,00
TOTAL 2.380,00 2.380,00 2.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.