Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA E COM O SECRETRÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DIA 07/02/2018 NA CIDADE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 050/2018.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA E COM O SECRETRÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DIA 07/02/2018 NA CIDADE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 050/2018.
154,00
06/02/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COMAJA E COM O SECRETRÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DIA 07/02/2018 NA CIDADE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 050/2018. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
154,00
08/02/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001527/2018
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE - 23167
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.