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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15277 Data de lançamento: 29/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BATERIA 100 AMP. GOLD AC DELCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 1320/2018.ORDEM DE COMPRA 5227/2018. 600,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2018 BATERIA 100 AMP. GOLD AC DELCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 1320/2018.ORDEM DE COMPRA 5227/2018. 1.200,00
06/12/2018 BATERIA 100 AMP. GOLD AC DELCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 1320/2018.ORDEM DE COMPRA 5227/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.200,00
13/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310508 PAGTO. REF. EMPENHO 015277/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.